1风险管控制度编号版本号01保密等级II页数1/15第一章总则 3第二章组织体系与职责分工勺第三章风险辨识_5第四章风险分析_6第五章解决方案丄第六章风险评估报告 10第七章报告与预警 11第八章风险与危机的处理 11第九章监督与考核 13第十章风险管控文化上第十章附贝 I]14起草人审核人批准人部门姓名签名日期颁发部E 门/报告部门执行日期/报告日期2风险管控制度编号版本号01保密等级II页数2/153风险管控制度编号版本号01保密等级II页数3/15第一部分风险管控制度第一章总则第一条为建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,增强公司竞争力,保证公司安全、稳健、持续发展,提高经营管理水平,依据国家有关法律、法规,结合公司实际,制定本管理制度
第二条本制度所称风险,是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响,按类型可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等
第三条本制度所称风险管控,指公司围绕总体经营目标,通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管控的基本流程,培育良好的风险管控文化,建立健全全面风险管控体系(包括风险管控策略、风险管控措施、风险管控的组织职能体系、风险管控信息系统和内部控制系统),从而为实现风险管控的总体目标提供合理保证的过程和方法
第四条公司开展风险管控力求实现以下风险管控总体目标:(一)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内;(二)确保内外部,尤其是公司与股东间实现真实、可靠的信息沟通,包括编制和提供真实、可靠的财务报告;(三)确保遵守有关法律、法规及医药行业相关规定;(四)确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行,保障经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果,降低实现经营目标的不确定性;(五)确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失