珠晖区 2024 年财政预算执行情况工作总结珠晖区 2024 年财政预算执行情况工作总结 XX 年度,全区财政工作在区委、区政府的坚强领导及区人大及其常委会的监督支持下,面对严峻复杂的宏观经济形势,深化贯彻落实科学进展观,根据 “稳中求进”的总体要求,积极推动公共财政体系建设,大力加强收入征管,实现了财政收入的稳定增长;通过不断优化财政支出结构,加大对民生领域的投入力度,努力提高公共财政服务水平,有力地促进了全区各项社会事业全面进展。圆满完成了区第三届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。 (一)收入完成情况:根据区第三届人民代表大会第二次会议通过的 XX 年财政收入预算,全区共完成财政总收入117388 万元,为预算的%,较上年增加 16380 万元,增长%。其中国税部门完成 27085 万元,为预算的%,较上年减少2583 万元,下降%;地税部门完成 57637 万元,为预算的%,较上年增加 4807 万元,增长%;财政部门完成 32667 万元,为预算的%,较上年增加 16157 万元,增长%。 区级一般预算收入完成 23871 万元,较上年增加 5920万元,增长%。 (二)支出完成情况:XX 年区级财政支出年初预算为25687 万元,经 XX 年 10 月 29 日区三届人大常委会第 6 次会议通过追加支出 3578 万元,调整后的支出预算为 29265 万元,实际完成 29265 万元,为调整预算的 100%。具体分项完成情况为:一般公共服务类支出 9819 万元,为预算的100%,较上年增长 %;公共安全类支出 1153 万元,为预算的100%,较上年增长%;教育类支出 8900 万元,为预算的100%,较上年增长 %;科学技术类支出 34 万元,为预算的100%,较上年增长%;文化体育与传媒类支出 27 万元,为预算的 100%,较上年增长 %;社会保障和就业类支出 1729 万元,为预算的 100%,较上年增长%;医疗卫生类支出 2381 万元,为预算的 100%,较上年增长 %;节能环保类支出 150 万元,为预算的 100%,较上年增长%;城乡社区事务类支出1045 万元,为预算的 100%,较上年增长 %;农林水事务类支出 1185 万元,为预算的 100%,较上年增长%;债务还本付息类支出 869 万元,为预算的 100%,较上年下降 %;其他支出类支出 1973 万元,为预算的 100%,较上年增长%。区级财政支出做到了保工资、保津补贴和老师绩效工资的按时足额发放,确保了机关正常运转,确保了民生和重点建设资金的需要,实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。