XX 年度行政事业审计工作总结2024-2024 年,我局在市委、市政府的正确领导下,在省厅的关怀、指导下,在各有关部门的帮助、支持下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学进展观为指导,仔细学习落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神,紧紧围绕全市行政事业审计重点工作和重点项目及每年初工作计划与总体工作部署,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,注重审计能力和审计质量的提高,积极履行审计监督职能,全面完成了各项审计工作任务,取得了较好成绩。现将我局 2024-2024 年度行政事业审计工作情况具体总结如下:一、仔细努力工作,取得良好成绩2024-2024 年,我局和下属四县三区审计局全体人员团结一致,齐心协力,攻坚克难,围绕工作目标和工作重点,以仔细、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作,按时完成各项审计任务,取得良好成绩。1、努力完成行政事业审计工作任务2024-2024 年,我局和下属四县三区审计局根据确定的行政事业审计项目,在任务重、时间紧、人手少的情况下,发扬坚韧拼搏、连续作战的优良作风,共完成行政事业审计项目个,其中 2024 年完成个,2024 年完成个。2、行政事业审计工作取得良好成绩2024-2024 年,我局和下属四县三区审计局通过审计,共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规改变资金用途万元,少缴税费万元,会计账务核算不法律规范,出纳收支未及时进行会计核算等其他管理不法律规范资金万元,责令归还原资金渠道万元,责令整改资金万元,缴库税费万元。3、加强对被审计单位的处理处罚和整改2024-2024 年,我局和下属四县三区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不法律规范等问题,分别依据《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国预算法》以及其他法律法规规定,制发审计报告份,审计决定份,对被审计单位在财务管理,资产管理,专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚,并提出了切实可靠的整改建议。截止 2024 年底,被审计单位已按审计报告要求,对存在的问题部分进行了纠正,部分单位已执行完毕,部分单位正在执行中。二、加强工作措施,确保审计工作按时保质完成1、加强学习,提高认识,做好审计工作2024-2024 年,我局和下属四县三区审计局加强学习,提高认识,切实根据上级领导部...