XX 年度财政监督检查工作计划为进一步加强财政监督检查工作,确保财政资金安全高效促进经济持续健康进展,根据州财政局《关于印发 2024 年财政监督检查工作计划的通知》要求,结合我市实际,制定本年度财政监督检查工作计划如下:一、健全内部控制,深化内部监督检查(一)推动内部控制建设
深化推动法治财政建设,健全权力运行制约和监督机制,切实提高内部管理水平,有效防控廉政风险及其他风险
根据上级部门要求,进一步建立健全内部控制制度体系,加快推动内部控制工作
对内控机制建立和运行情况进行监督,强化内控制度执行,有效防控财政风险
4 月底前,各股室对股室职能、职责、规章制度、工作流程等进行梳理,查漏补缺
(二)开展财政部门内部监督检查
促进财政部门内部各机构切实履职尽责,提高工作绩效,防控工作风险,全面提升财政管理水平
仔细开展对内部机构的监督检查
由会计法规股牵头,会同相关股室,选取预算、国库 2 个股室进行重点检查,内容包括 2024 年内部控制建立及实施,履行财政管理职责,接受财政部门和审计机关检查发现问题的整改等情况进行检查
3 月,组织各股室开展自查;4 月,开展现场检查,汇总检查情况,提出意见建议,并形成检查报告
(三)开展资金安全专项检查
进一步加强财政资金安全管理,全面查堵管理漏洞,促进各项制度贯彻落实,健全完善内部控制制度
由局国库股牵头,会计法规股配合,组织开展财政资金安全检查工作
主要从岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理和会计集中核算向国库集中支付转轨落实情况等五个方面,对相关管理制度文件落实情况进行全面梳理
切实抓好各项制度的贯彻落实,形成科学法律规范的管理机制
3 月,全面开展自查,对发现的问题立查立改、边查边改,形