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企业内部质量审核检查表

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部质量审核检查表 编号:XWQR07-22受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号:序号审核容与方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否根据规定要求建立、实施、保持和改进质量 管 理 体 系 ? 怎 么 体 现PDCA 的原则?(询问)4.12组织质量管理体系中的过程、以与过程间的关系是否 被 确 定 和 管 理 ? ( 询问、查证)4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为每个员 工 的 责 任 、 追 求 和 行为?(询问)5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的围实现?(询问)5.25在部沟通中,最高管理者如何保证在不同的层次和职 能 之 间 进 行 有 效 的 沟通 ? 有 哪 些 正 式 沟 通 渠道?(询问,查证)5.3.36组织为实现质量目标是否进行了策划?实行什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行?对目标实现的时间要求、责任人落实明确?并对目标实现程度有检查、有评价?(询问,查证)5.47怎 么 提 高 员 工 的 质 量 意识?让其认识到满足顾客需求与相关法律、法规要求的重要性?(询问)8有否进行管理评审?是否形成评审报告?有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价?有否确定组织质量管理体系与过程的改进机会和措施?(询问,查证)5.69组 织 对 资 源 的 确 定 、 提供、使用如何进行管理、验证?有否消除不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?(询问,查证)6.110在体系的贯彻、实施与改进过程中,如何发挥领导作用?(询问)部质量审核检查表 编号:XWQR07-22受审核部门:管理者代表 审核员: 审核日期: 序号:序号审核容与方法现场审核记录标准条款号判定1在质量手册中,是否规定了质量方针和质量目标?以与与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系?(询问、查证)4.12组织体系与过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(询问、查证)4.13管理者代表是否清楚自己的职责和权限?是否有效履行?(询问、查证)5.5.24组织产品的质量目标和要求有哪些,体现在组织哪些文件中,产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的7.1实现?(询问、查证)5产 品 实 现 有 哪 些 关 键 过程、特别过程?如何确定它们处在受控状态?其资源是否适宜?(询问,查证)7.16产品实现策划的结果形成了哪些文件?这些文件与体 系 其 他 ...

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