编写:质押管理部审核:审批:受控状态:发布:修改:分发号:目的规范质押监管业务流程及操作
适用范围本办法适用于公司所属各单位以及中储总公司委托管理单位的质押监管业务的管理与操作
职责公司质押管理部职责公司质押管理部负责《质押监管业务流程及操作规范》的制定和修改,并对实施情况进行监督
被管理单位职责各单位根据本办法的要求,可在此办法的基础上制定适合本单位的操作规范
各单位主管领导对质押监管业务流程及操作规范进行总体控制,质押监管部门具体执行本办法
工作过程描述机构设置及主耍职责质押监管部开展质押监管业务的单位必设质押监管部和专门人员从事管理和业务操明作确,组织机构,落实负责人和岗位人员对
关键业务环节和关键岗位必须分权控制管合理,理授权
质押监管部的主要职责如下:〕负责客户的开发、合同的洽谈、合同评审和向主管领导提供签订合同的依据
〕负责库外监管场所的选择、评价和跟踪评价
〕负责合同管理和客户档案管理
〕会同质权人、出质人,必须在第一次对质物确认时对质押货物期初库存量共同进行盘点,二方在盘点记录上签字、盖章确认
〕负责出质手续、提货手续和相关单据的审核、确认和管理,负责登记《质物控制总账》和各种报表的上报工作
〕每日调查质物市场价格,记录在《质物市场价格调查表》中,并根据合同规定负责向银行提供《质押货物价格变动通知单》
〕向每一个库外监管场所派出至少两名合格的监管人员
〕配合人力资源部测试和招聘库外监管人员并建立库外监管人员考核制度,并对其进行考核
〕就质押监管业务负责与质权人和出质人的联系沟通
统计监管收入,定期向出质人提供收费明细,并收取费用
〕质押监管部巡查人员对库外监管点每周巡查一次,巡查的真实结果记入《质押业务巡查表》
库外监管点超过个,必须配备名以上巡查员
〕研究质押监管业务的新情况和衍生业务
评审委员会对项目的可行性进行分析和预测,并釆取相应的对策予以控制