內部控制制度《 生 產 循 環 》 □ □文 件 管 制 等 級 :管 制 文 件非 管 制 文 件文件履歷紀要頁 文件發行 單位 文件管制 等級管理代表□管制文件□非管制文件 文件履歷紀錄版次 修訂內容核准權責編撰日期0第1版(新發行)1
制定目的為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「生產循環」(Manufacture)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循
適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理
權責單位資材、製造、財務單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業
循環圖[見](資料 1)「生產循環圖」
循環作業本循環之各項作業:1)製程規劃作業(CM101),另訂之
2)負荷規劃作業(CM102),另訂之
3)託外加工作業(CM103),另訂之
4)排程与生產作業(CM104),另訂之
5)倉儲管理作業(CM105),另訂之
6)生產管制作業(CM106),另訂之
7)品質管制作業(CM107),另訂之
8)保養維修作業(CM108),另訂之
9)安全衛生作業(CM109),另訂之
10) 生產成本控制作業(CM110),另訂之
11) 差異分析作業(CM111),另訂之
制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同
編號、版本、日期、頁次/頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾
相關資料(資料 1)「生產循環圖」(資料 1)「生產循環圖」銷售与收款循環CM101------→製程規劃|↓CM10