《质量保证手册修改计划》 编号序号章 节 条 目页码修 订 内 容参加人员计划日期 制表: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 《质量保证手册修改会议记录》会议主持会议时间参加人员原章节内容讨论修改意见参加人员签字《质量保证手册修改审批表》编号需修改的章节 修改后的意见相关部门负责人质量保证负责人总经理批示 年 月 日备 注质量保证手册修改页序号章 节 条页次修 订 内 容批准人批准日期1 23456789101112131415161718受 控 文 件 清 单 编号:序号文件名称文件编号备注文 件 发 放 / 回 收 记 录 表文件名称: 编号: 序号领用部门数量发放编号领用人时间回收理由时间回收经办人备 注 发放批准: 年 月 日文件、记 录 借 阅 登 记 表 编号: 序号记录编号记录名称借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备 注文件修订一览表 编号:序号文件名称修订内容文件更改通知单编号修订部门日期批准人12345678910111213141516失效、作废文件目录 编号:序号文件名称文件编号失效、作废日期批准人备注123456789101112131415161718文件销毁记录表 编号:文件名称编号份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 负责人: 日期:办公室意见:负责人: 日期:总经理: 签字: 日期:文件、记录查阅、复印登记表编号:序号文件名称编号查阅(复印)日期复印份数查阅复印人经办人批准人 年度内部质量审核计划表 编号: 序号 质量职能部门 时间 要素或内容1组织结构、部门和岗位职责2质量与安全管理体系3文件控制4记录控制5要求标书和合同评审6服务和供应品的采购7人员8设施和环境9设备仪器和标准物质10检验检测安全11检验报告、证书12质量考核与监督13不符合项控制14纠正措施15预防措施16内部质量审核17投诉与申诉18管理评审19接受安全监察20资质证件管理21222324编制: 审批: 日期: 年 月 日 内部质量审核检查表 编号:受审部门陪同人员时间序号内审项目及内容审核方法、检查对象审核情况记录评价审核员: 审核组长:内审、管理评审会议签到会议名称: 时间: 编号:序号姓名部门职务备注内部审核会议记录 编号:会议目的召开时间参加会议人 员会议内容会议最终意 见记录人日 期内 部 质 量 审 核 报 告 编号:被审核部门:负责人:审核目的:审核成员:审核范围:审核日期:审核依据:上次审核日期审核过程及发现的问题综述:审核结论:...