20XX 财政收支预算草案 继续讨论各项改革政策,用改革措施改变财政当前的困难,继续加强投融资管理,防范政府债务风险,拉长政府资金链,保证全区重大项目稳步向前推动;继续全面落实新修订预算法的各项条款
20XX 是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,也是**决胜全面建成小康社会的攻坚之年
财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,继续讨论各项改革政策,用改革措施改变财政当前的困难,获得新的动力;继续加强投融资管理,防范政府债务风险,拉长政府资金链,保证全区重大项目稳步向前推动;继续全面落实新修订预算法的各项条款,严格根据法律规定开展预算编审工作;继续加大财政监督管理和队伍建设,全面提升财政干部依法行政、依法理财和制造性履职的自觉性,促进**经济持续健康进展和社会和谐稳定
(一)一般公共预算收支预算草案 根据我区经济社会进展主要预期目标,结合全面营改增对财政收入的后续影响,20XX 年全区一般公共预算收入预算为亿元,比上年增加亿元,增长 5%(见附表五)
其中:区级一般公共预算收入预算为亿元,比上年减少亿元,下降%(见附表七),下降的主要原因是高新区财政体制调整后,收入不再计入区级
根据收入结构优化与财力实际情况,20XX 年全区一般公共预算支出预算为 86 亿元,与上年持平(见附表六)
根据财权与事权相匹配的原则,区本级一般公共预算支出预算为 62 亿元,比上年增加 1 亿元,增长%(见附表八)
(二)政府性基金收支预算草案 20XX 年全区政府性基金收入预算为 60 亿元,比上年减少亿元,下降%,其中区级收入为 30 亿元(见附表十一)
下降的主要原因是 20XX 年土地市场较为活跃,造成基数较大,估计今年将有所回落
根据政府性基金预算“以收定支,不列赤字”的原则,20XX 年全区政府性基金支出预算为 58 亿元,比上年增加 40亿元,增长