小金库自检自查报告范文四、仔细开展自查自纠工作我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。一是我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行“收支两条线”财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。二是我局严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。四是根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。通过开展“小金库”自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。