PX 大厦物资采购管理规程 PX 大厦物资采购管理规程 1.目的 为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程. 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等. 3.职责 3.1 采购员负责对各类物资的采购工作. 3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序 4.1 根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用. 4.2 对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特别情况先购后批),确保大厦设备的正常运转. 4.3 对一些规格、型号强的特别配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量. 4.4 严格根据《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更. 4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系. 4.6 对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压. 4.7 对一些大宗物资要索取三包手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留 10%尾款. 4.8 对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责. 4.9 采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作. 4.10 为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约. 4.11 库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用. 4.12 采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐. 4.13 对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理. 4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练. 4.15 采购员要仔细填报《物资结算统计表》. 4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责. 4.17 杜绝...