岗位职责:1、展开公司内控审计:对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性;2、展开公司综合审计:对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计,以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;3、展开公司离任审计:对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行离任审计,以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价;4、识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议;参与公司业务流程或制度改进和风险评估;5、参与公司的其他审计工作,完成公司分配的其他任务
岗位职责:1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各中心对授权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;岗位职责:1、负责组织对集团及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计;2、确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求;3、审阅财务报表及分析报告,确认其真实性、准确性及完整性;4、推动完善公司内控管理体系建立;5、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告,并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况;6、领导交代的其它工作
岗位职责:1.根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况,起草审计规章制度、建立各项内部审计制度与业务流程;2.按照审计工作计划及审计项目特点,合理规划审计项目,制定具体的审计工作方案,重点负责制定总部、分子公司资产审计计划并组织实施;3.取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整