关于医院年度财务分析报告 XX 医院 20xx 年是比较平稳的'一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑
现将 20xx 年度财务状况报告如下: 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入 X
27 万元,比上年度的 X
09 万元减少了 10%
其中主营业务收入 X
27 万元,其他业务收入 X 万元,分别比去年减少了 10%和 20%
在主营业务收入中,门诊收入 X
3 万元,比去年增加了 8%,其中 XX 门诊收入 8
42 万元,比去年的 X
75 万元增加了 25%;住院收入X
94 万元,比去年下降了 19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入
本年度其他收入总额为 X 万元,其中:防疫站收入为 X
47 万元,比去年 X
73 万元增加了16%,房租及利息收入 X
二、本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用 X
51 万元,比上年度 X
10 万元减少了 7%,主要表现在: 1、本年度药品消耗 X
88 万元,卫生材料消耗 X
69 万元,分别比去年的 X
86 万元和 X
6 万元下降了 12%和 20%,主要是受收入减少的影响
本年度药品收入达到 X
71 万元,与去年持平
医疗收入达到 X
56 万元,比去年减少了15%
2、本年度工资奖金及社会保障费 X
18 万元,比上年度X
44 万元增加支出 X
74 万元,增加了 1%
3、本年度发生能源费支出 36 万元
其中:耗电 22
8万度 21
4 万元,用汽 962
3 吨 12
5 万元,支付水费 2
本年能源费比上年度增加了 9
4、本年度计提房屋设备折旧 X