对资产管理自查报告 7 篇 对资产管理自查报告篇 1 根据《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处仔细开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作
经过清理,20xx 年至今,我单位各项财经活动都是严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为
一、通过深化自查,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的法律规范性、严谨性和有效性
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,根据有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄
四、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等
对资产管理自查报告篇 2 为进一步法律规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20xx 年 12 月 10日至 12 月 31 日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报
一、固定资产的确认 根据