财务审计自查报告(汇编 6 篇)财务审计自查报告 第 1 篇 我校根据《关于印发的通知》[20xx])10 号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx])33 号文件精神,对我校财务工作仔细进行仔细自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下一、仔细学习,提高认识我校仔细组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。 二、成立领导小组工作我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。 三、整改措施依据制度要求仔细进行审计整改,自查自纠存在的问题,仔细反思,找差距,寻原因。 通过仔细组织小组成员查看 xxxx 年至 xxxx 年会计凭证、会计报表、会计账簿。 在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题,无需整改。 存在的一些问题是: 1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取; 2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象; 3、固定资产登记和报废登记不完善现象。 整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。 总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的进展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。 为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。 坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。 财务审计自查报告 第 2 篇 根据《XX 区审计局审计通知书》XX 区审计通字[20XX]12 号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了仔细的自查,现就自查情况报告如下: 一、 基本情况: XX 中学创办于 XXX 年 X 月,是 XX 区的高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制 XX 人,在职员工 XX 人,财务隶属于 XXXX。 二、任期内各学期招生情况 20xx 年秋季招生 453 人,20xx 年春季招生 434 人,20xx 年秋季招...