关于预算执行和决算草案进行审计提出问题的整改情况报告 根据《南宁市审计局关于做好审计项目发现问题整改工作的通知》(南审发〔2025〕66 号)要求,我局在本次审计中被发现 3 个问题,涉及预算支出不够均衡、未按规定在定点机构采购印刷服务、非税收入未及时上缴等
我局党组高度重视此次审计工作,并召开专题会议讨论讨论了审计所发现问题,决定严格根据要求尽快整改有关情况
目前,我局已将审计整改问题清单中提及的问题整改完毕
现将整改情况报告如下: 一、整改情况 (一)非税收入未及时上缴
截至 2025 年 4 月 8 日,我局应缴未缴利息收入共元
经审计提出后,我局已将上述款项上缴财政
(详见附件)
(二)预算支出不够均衡
我局 2025 年全年部门预算整体支出元,其中 2025 年 12 月预算支出元,占全年支出%
经审计提出后,我局在 10 月 26 日办公例会上通报了此问题,督促各科室加快预算执行进度,强化用款计划管理,进一步增强预算执行的计划性和均衡性
(详见附件)
(三)未按规定在定点机构采购印刷服务
截至 2025 年末,我局 2025 年 1 月至 12 月在非定点机构采购印刷服务,共计 10609 元
经审计提出后,我局在 10 月 26 日办公例会上通报了此问题,要求各科室严格遵守印刷服务定点采购相关规定,制定《南宁市投资促进局关于进一步加强预算执行管理的若干措施》,进一步法律规范政府采购行为,确保我局达到政府采购限额标准的印刷服务实行定点采购
(详见附件)
二、下一步工作 (一)加强财务核算与管理 高度重视财务管理工作,仔细学习财务管理制度的有关规定
增强财务制度执行理念,提高财务制度执行力
建立科学的财务监督机制,强化监督检查
(二)加强预算执行管理 严格落实预算执行评估、评价制度,跟踪了解各科室预算执行的进度和成效,加强预算收支执行的分析
对预算执行不力