*******有限责任公司****项目全过程跟踪审计工作推动实行方案受******有限责任公司委托,根据双方签订的建设工程造价征询合同(合同编号:****〔〕**号)服务内容,根据国家、****有关建设工程项目的政策、法规及《**行业工程审计操作指南()》(***〔〕**号)、《**行业工程建设项目审计管理措施》(***〔〕**号)文献精神,我司对*******项目进行全过程跟踪审计服务工作。为切实做好该项目的审计工作,在保证审计质量的前提下加快进度,特制定如下实行方案,具体如下:一、审计目的以投资的审核为重点,兼顾质量、进度、安全,对项目实行的全过程进行风险控制。二、审计组织架构及有关制度双方合同签订后,公司立即组织以总技术负责人为首的团队,抽取公司骨干力量对项目展开讨论,并根据项目的规模、特点,委托的具体内容,成立由注册造价工程师为项目负责人构成的专业配备比例合理的项目审计小组开展工作。1、组织形式:总技术负责人项目负责人 土建专业审核小组 安装专业审核小组 设备专业审核小组 市政专业审核小组2、审计组织人员构成及分工:总技术负责 1 人,由公司总工担任,负责项目总控质量审核、讨论决定审核中出现的技术问题;项目负责人 1 人,负责组织、协调、沟通、指挥;专业小构成员若干人,在项目负责人的组织安排下开展具体审核工作。3、审计项目质量、进度管控制度:(1)审计岗位职责a.总技术负责人工作职责:对项目负责人复核成果进行审定,讨论解决项目组审核过程中出现的技术问题;b.项目负责人工作职责:制定审计实行筹划,制定项目进度筹划,指定审计项目构成员,按专业分派审计任务,复核项目小组人员的审核成果,协调与建设方、监理方、施工方的工作关系,及时组织三方核对,出具有关审计报告并签章,负责审计资料的整顿并归档。c.项目构成员的工作职责:协助配合项目负责人工作,实行具体的审计工作,按项目的进度筹划安排,及时出具审核成果。(2)审计质量制度(三级质量控制制度)项目组严格根据《工程造价征询业务操作指引规程》、《工程造价征询单位执业行为准则》的规定建立三级复核的质量控制制度,对每份项目成果文献都通过具体审核人员自核、互核,项目负责人复核,公司技术负责人审定及法定代表人签发的三级复核程序:第一级:项目构成员互审,项目小组内各成员互相审核对方的工作底稿,重要复核对工程量的计算与否精确,取费的计算与否对的,重要材料、辅助材料的用量、价格与否与实际相符;第...