安全标准化体系台账汇编浙江新材料有限公司2025 年 3 月安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额(元)费用合计金额(元)结存金额(元)备注隐患整改通知书第( 年) 号经 月 日检查,你部门存在如下安全隐患,经安委会讨论,现提出如下整改意见:隐患名称原因分析隐患类型(一般/重大)整改措施整改负责人要求完成时间 年 月 日签收人签收日期 年 月 日接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改完成情况及时反馈。(注:整改通知书下达部门签章)年 月 日编制单位: 签发人:整改措施落实情况:整改负责人: 整改日期: 年 月 日跟踪验证结果:验证人: 验证日期: 年 月 日消防隐患整改台账序号检查时间隐患整改通知书编号整改负责人整改情况(含措施、整改期限)验证人(含验证时间)备注17 月 19 日2025 年 号2 月 日2025 年 号3月 日2025 年 号4月 日2025 年 号5月 日2025 年 号6月 日2025 年 号7月 日2025 年 号8月 日2025 年 号9月 日2025 年 号10月 日2025 年 号11月 日2025 年 号12月 日2025 年 号13月 日2025 年 号14月 日2025 年 号15月 日2025 年 号16月 日2025 年 号17月 日2025 年 号18月 日2025 年 号19月 日2025 年 号20月 日2025 年 号21月 日2025 年 号22月 日2025 年 号23月 日2025 年 号24月 日2025 年 号重大隐患档案表编号: 隐患编号:隐患所属单位: 隐患排查时间:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表生产技术部 年 月 日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核: 检查评估人:应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分预案实际演练部分:物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性:□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性:□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分,必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确,操作熟练□职责明确,操作不够熟练□职责不明,操作不熟练物资到位情况现场物资:□现场物资充分,全部有效□现场准备不充分□现场物...