增值税纳税申报表(一般纳税人适用)根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。税款所属期间:2025—00-00至 2025—00—00填表日期:2025—00-00金额单位:元至角分纳税人识别号:所属行业:纳税人名称(公章):法定代表人姓名:注册地址:生产经营地址:开户银行及账号:登记注册类型:电话号码:项目栏次一般项目即征即退项目本月数本年累计本月数本年累计销售额(一)按适用税率计税销售额10.000。000.000。00其中:应税货物销售额20.000.000。000。00应税劳务销售额30。000。000。000.00纳税检查调整的销售额40.000.000.000。00(二)按简易办法计税销售额50。000。000。000.00其中:纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00(三)免、抵、退办法出口销售额70。000。00——-—(四)免税销售额80。000.00-——-其中:免税货物销售额90。000。00—---免税劳务销售额100。000。00————税款计算销项税额110.000。000.000。00进项税额120。000.000。000。00上期留抵税额130.000.000。00——进项税额转出140.000。000.000。00免、抵、退应退税额150.000。00————按适用税率计算的纳税检查应补缴税额160.000.00————应抵扣税额合计170.00——0.00--实际抵扣税额180。000.000.000。00应纳税额190.000。000.000.00期末留抵税额200.000.000.00——简易计税办法计算的应纳税额210.000。000。000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额220.000。00—-—-应纳税额减征额230.000。000.000。00应纳税额合计240。000.000.000.00缴纳税款期初未缴税额(多缴为负数)250.000。000。000。00实收出口开具专用缴款书退税额260。000.00————本期已缴税额270.000.000.000.00①分次预缴税额280。00——0.00-—②出口开具专用缴款书预缴税额290.00—————-③本期缴纳上期应纳税额300.000。000.000。00④本期缴纳欠缴税额310。000。000.000.00期末未缴税额(多缴为负数)320.000.000.000.00其中:欠缴税额(≥0)330。00——0。00——本期应补(退)税额340。00——0。00——即征即退实际退税额35—-——0.000.00期初未缴查补税额360.000。00————本期入库查补税额370.000。00—-——期末未缴查补税额380.000。00————是否代理申报: 是 否代理人名称:代理人地址:代理人员身份证件类型:代理人员身份证件号码:授权声明假如你已委托代理人申报,请填写下...