2025 年 * ** 月内部审核计划受控编号:****************** 共*页第*页审核目的:本次内审重点检查公司 2025 年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求
审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容
审核依据:《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为 2025 年 11 月 21 号至 23 号审核组成员:本次评审组共有***人组成
组长:****组员:****、******、*****、*****、*****
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备(制定计划、编制表格)**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制:日期:2025 年***月***日审批:日期:2025 年***月***日内部审核实施计划表受控编号:********* 共 2 页第 1 页********质量检测有限公司* * * * * ( * * * *)第* ** *号 实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于 2025年***月***日至***日进行 2025 年度****月份内部质量体系审核
现将内审实施计划发给你们,请根据计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做