内部检查表 检查日期:审核员: 过程名称P1 组织环境过程主要负责人 高层
过程涉及文件《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5
2 质量方针6
2 质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况40256 9D40 鵀":36406 8E36 踶 24713 6089 悉38023 9487 钇 a40702 9EFE 黾经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6
1 应对风险机遇措施 6 风险机会控制法律规范已规定记录 4 组织环境《组织环境外部因素识别清单》《组织环境内部因素识别清单》《组织绩效监视分析和评价改进》《相关方需求和期望》√《质量管理体系的范围》《QMS 总过程流程》 《QMS 总过程识别分析汇总》《工艺流程与管理过程关联图》过程特性:是否30071 7577 畷 29093 71A5 熥39894 9BD6 鯖 39447 9A17 騗l35513 8AB9 誹 B22842 593A 夺下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者
√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程
√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化
√使用哪些主要标准
(测量、评估)√是否已明确过程相关接口
(方法、技术)40787 9F53 齓z29709 740D 琍21587 5453 呓25244 629C 抜0G
√过程是否已经被监控
√是否保持了记录
√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程,过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等30602 77