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公司制度——财务预支、报销管理规定

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名言实业有限公司费用预支(借款)、报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求1.为强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证,合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准;2.特别情况下无法开具发票的须开具收款收据,收款收据视为费用报销的原始单据,必须由收款单位填写,并加盖公章方为有效;3.严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特别情况需要使用替代凭证的,必须经由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据;4.车辆过路费、加油费必须取得正规发票,并在背面注明车号、相关内容;5.所有报销单据一律不准涂改,涂改的单据无效。费用单据整理要求1.报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后根据一定的标准清楚准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数;2.单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面;3.单据分别不清楚,粘帖不法律规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。单据填写法律规范1.“报销单”、“预支/借款单”一律采纳碳黑或蓝色墨水笔填写;2.报销(预支/借款)内容、数量、单价、金额均应填写清楚;3.报销(预支/借款)金额大、小写必须填写清楚。报销或单据传递时效要求1.费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务,否则财务部有权拒绝报销。差旅费报销1.差旅费报销参照“差旅报销管理规定"执行;2.报销差旅费时必须附上经批准的“出差计划申请表”,并且填写好“差旅报销单”,方能报销;员工预支/借款管理规定1.员工借款执行“前款不清,后款不借"的原则;2.员工借款时,必须填写“预支/借款单”,报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批,财务方可给予办理预支/借款手续;3.员工当月借款应于借款日起 10 天内全额返还,有特别情况的,必需书面申请延缓还款并进行审批,否则,财务部将先行从员工的工资中扣除借款。4.员工借款不得超过月工资的 30%,若有需要可申请预支(不包括私人借款).一、支付每一笔款项,不论金额大小均应由财务总监会同总经理签字。 二、无论何种付款,出纳都须凭审核后的《支付证明单》支付,支付证明单应分别由经手人、部门主管、财务总监及总经理签字。 三、员工借款流程及有关规定 1.流程:填写“借款单”交部门主管签名交财务总监及总经理审批到出纳处取款 2.一次借支现金 2000...

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