曲阜圣馨家园人力资源公司★物资采购管理办法1 目的根据精简、高效、法律规范的原则,为进一步完善物资采购的管理,特制定本办法
2 范围公司行政办公室办公用品采购管理,各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理
1 公司行政管理部负责本办法的监督
2 公司采购部负责本办法的执行,并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度,具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作
4 管理要求4
1 采购流程4
1 项目定单物资采购流程
各部门主管,根据物料情况,填写《物料请购单》,由副总经理批准
2 采购部在接到采购计划后分派给采购业务员,并将分派情况告知各部 MC,采购业务员按《物料请购单》中规定的时间内将材料供应到位,材料质量证明书随货到公司
3 各事业部 MC 负责跟进材料到货情况
4 材料进公司后,由采购人员办理入库,仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量,假如无误立即办理入库手续;假如有差距,仓库管理人员有权不予入库,并形成书面检验报告,如因原材料质量问题追究采购负责人的责任
检验报告转财务部,付款时参考
2 采购部在采购前需要进行采购预测,事前需要对公司所有物资组织比价,负责选取三家以上供应商进行比价,《采购物资比价表》,比价表一式两份,采购部业务员、采购部负责人签字批准
一联留存、一联随报销发票财务科备案,无比价单财务科不得进行报销
特别情况在比价表中进行说明
3 采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者,对经办人进行 500 元以上的罚款,属于主观行为的,做下岗或解除劳动合同的处罚
普通发票、另付运费等特别情况的物资要特别注明
4 采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等,一经发现严肃处理
发现一次根据情节轻重给予