物资、设备管理工作流程标准号:WZ501-2010物资管理制度(一)物资、设备管理工作流程否是符合公开招标采购条件的不属公开招标采购租赁调拨否是对库存物资由财务部门按合同条款支付货款和租金申请预付款从公司其他使用单位调拨需求项目部编制物资、设备的需求(租赁)计划上级主管部门和领导审批招标采购(不少于三家供应商)供应商评定(不少于三家供应商)由相关部门进行合同评审由财务部资材部门组织合同签定由财务部资材部门实施采购、租赁、调拨由财务部资材部门和使用单位严格按合同条款组织验收由财务部资材部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐使用单位(部门)按规定办理领用手续是否需要新购向租赁单位租赁周转材和设备财务备案是否合格由资材部门凭验收签证申请付款由财务部资材部门负责退货和相关的索赔工作确定供应商,由资材部门制定合同草案使用单位备案按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等物资、设备管理工作流程标准号:WZ501-2010设备按规范对物资、设备进行维护、保养、标识对停用的物资、设备按规定办理回收、退库手续对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点,并进行相应的帐务处理对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理物资计划、采购管理制度标准号:WZ502-2010(二)物资计划、采购管理制度1目的为了节约物资,避免和减少浪费、损失,使物资在购进和使用中具有自觉性,避免盲目性同时为了降低产品成本,加速资金周转,节约资金等,特制订此物资计划、采购管理制度。2适用范围本制度适用于公司(各项目部)施工生产用设备、材料的计划和采购管理3职责3.1班组(部位)负责人和该部位的施工员,负责编制本班组(部位)的物资需求计划。3.2工程部技术管理分部审核计划中物资的质量技术要求部分。3.3工程部物资管理分部根据物料的消耗定额对计划进行审核。3.4财务部资材分部根据审核后的物资需求计划,核减已有库存量,编制采购计划。3.5公司工程部经理或项目部项目经理对采购计划进行审批。3.6财务部资材分部采购人员对批准后的采购计划进行采购。4制度4.1计划的编制4.1.1公司(项目部)的施工班组(部位)的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括:物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报,地材计划需提前5天填报,零材的需求计划需提3天填报。申请计划由工程部物资管理分部收集。4.1.2工程部物资管理分部把主材的申请计划交给工程部技术、质量管理分部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。4.1.3经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后,核减已有库存量,并增加必须的库存储备量后,编制物资采购计划,计划的内容同申请计划。4.1.4物资采购计划经公司工程部(项目部)经理或其委托人审批后,一式三份,采购员、仓库员及材料员(统计员)各一份。4.1.5采购计划和申请计划每月装订成册,便于核实和查阅。4.2实施采购4.2.1零星材料的采购计划由各财务部资材分部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商,签订工期和购销合同,对合同按规定进行评审后,每批材料分别报价,质优价廉者优先选择。4.2.2主材的采购计划,适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行,不属于此办法规定的主材,应由物资部选择不少于三家的供应商,然后由财务部资材分部组织,根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力,结算付款办法等对供应商进行评审,选出合格的供应商,并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择.4.2.3需要甲方提供材料的,采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送,并要求甲方签字确认。4.2.4对于周转材的采购租赁计划,由各公司财务部资材分部根据有关规定执行。4.2.5若采购易燃易爆或其他危险品,应根据有关规定,办理证件,实行必要的试装押运,对安物资计划、采购管理制度标准号:WZ502-2010全负责。5监督与奖罚5.1除甲方指定采购并提供物资材料外,所有的工程物资采购归财务部资材分部负...