第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共35页当前文档修改密码:8362839关于成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告2010年2月2日在成都市第十五届人民代表大会第三次会议上各位代表:受市人民政府委托,现将成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案书面报告提请市第十五届人大三次会议审议,第2页共35页第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共35页并请市政协各位委员提出意见。一、2009年财政预算执行总体情况2009年,是成都经济社会发展和灾后重建面临重大困难和艰巨挑战的一年。全市人民在市委正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧抓住扩大内需、灾后重建和试验区建设三大机遇,积极应对特大地震和国际金融危机给我市带来的困难和挑战,全市呈现重建加快推进、经济加快发展、民生持续改善、社会和谐稳定、城乡全面发展的良好局面。在此基础上,财政收入实现稳步增长,财政支出得到较好保障,财政管理进一步提高,财政预算执行良好。(一)全市财政预算执行情况收支预算情况。市第十五届人大二次会议批准的2009年全市财政收支预算为:一般预算收入3,717,874万元,一般预算支出4,268,078万元;基金预算收入2,330,491万元,基金预算支出2,345,606万元。2009年执行中,因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理,全市一般预算的收入预算调整为3,447,874万元,基金预算的收入预算调整为2,600,491万元;因地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、动用上年净结余、调入和调出资金以及因城市基础设施配套费调整引起的一般预算与基金预算支出间的调增调减,全市一般预算的支出预算调整和变动为7,310,063万元,基金预算的支出预算调整和变动为5,624,213万元。第3页共35页第2页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共35页收支完成情况。2009年全市一般预算收入完成3,875,022万元,为预算的112.4%,同口径增长22.3%,其中,税收收入2,831,180万元,为预算的109%,增长19.9%;非税收入1,043,842万元,为预算的122.7%,增长29.4%。全市一般预算支出完成6,008,168万元,为预算的82.2%,同口径增长18%。2009年全市基金预算收入完成4,585,339万元,为预算的176.3%,下降0.5%;全市基金预算支出完成4,449,226万元,为预算的79.1%,增长4.5%。收支平衡情况。2009年全市一般预算收入3,875,022万元,加上级补助收入1,943,477万元,地方政府债券转贷收入600,000万元,上年结余990,213万元,调入资金75,074万元,一般预算收入总计7,483,786万元。全市一般预算支出6,008,168万元,加上解省支出70,202万元,调出资金11,256万元,增设预算周转金6,600万元,一般预算支出总计6,096,226万元。收支相抵,全市一般预算滚存结余1,387,560万元,扣除按规定结转下年支出的结转项目结余1,300,574万元,净结余86,986万元。2009年全市基金预算收入4,585,339万元,加上级补助收入236,876万元,上年结余855,842万元,调入资金11,256万元,基金预算收入总计5,689,313万元。全市基金预算支出4,449,226万元,加上解省支出2,121万元,调出资金65,100万元,基金预算支出总计4,516,447万元。收支相抵,全市基金预算滚存结余1,172,866万第4页共35页第3页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共35页元,按基金预算管理规定全部结转下年支出。(二)市本级财政预算执行情况收支预算情况。市第十五届人大二次会议批准的2009年市本级财政收支预算为:一般预算收入1,143,972万元,一般预算支出1,189,787万元;基金预算收入1,578,830万元,基金预算支出1,593,945万元。2009年执行中,因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理,市本级一般预算的收入预算调整为993,972万元,基金预算的收入预算调整为1,728,830万元;因增列地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、上年净结余、调入资金,减列地方政府债券转贷支出、补助区(市)县支出、调出资金...