年度财务分析报告二OO二年度,在公司“与时俱进,管理创新”的工作方针的正确指引下,经过全体员工的共同努力,我们取得了一定的成绩
现将本年度财务状况报告如下:一、主要经济指标完成情况金额单位:万元项目本年目标(含税)本年实际累计(含税)本年实际比目标%去年同期累计(含税)去年同期对比%工业总产值销售总额实现利润【简要分析】1、工业总产值万元,比公司制定的目标值万元增长(或减幅)%,比去年同期增长(或减少)%
2、销售收入万元,比目标值万元增长(或减幅)%,比去年同期增长(或减少)%
3、实现利润(或亏损)万元,超过目标值万元(或距目标值还差万元,只完成占目标的%);比去年同期增长(减少)万元
二、财务指标情况比率分析明细表比率分析比率备注2002年(%)2002年(%)资产负债率流动比率销售利润率资产利润率成本费用利润率应收款周转率(次数)周转天数存货周转率存货周转天数【简要分析】1、资产负债率升降情况
2002年负债率比2002年升高/降低了%
2、流动比率比去年升/将%
说明企业的偿还能力
3、销售利润率比去年增加%
4、应收款周转天数比去年减少天
说明变现能力比去年快
5、存货周转率比去年减少
说明存货停留时间比去年长
三、经营状况1、损益表表(一)项目2002年2002年增加(减少)变动百分比(%)销售收入销售成本销售费用产品销售税含及附加销售利润管理费用财务费用利润表(二)项目2002年2002年金额占销售收入%金额占销售收入%±对比产品销售收入产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加产品销售利润管理费用财务费用利润【简要分析】从以上两表可以看出:1)销售收入今年万元,比去年万元增/减万元
主要原因是:……
2)产品销售成本占销售收入的比例与去年持平…,销售利润率比去年上升…%
3)管理费用每百元收入比去年上升/降元
4)销售费用每百元占收入比去年升/降元