《审计学教学与实训课程》课程实验教学手册上海立信会计学院2008年4月1日第2页共19页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共19页一、实验教学大纲课程编号12001040课程名称审计学开课系部审计学系课程总课时68实验课时6执行时间2007年9月面向专业审计专业、会计学专业、财务管理专业、税务专业等教材资料教材:《计算机审计教学与实训教程》;软件:审计之星教学软件本课程实验目的和基本要求通过内部控制及其测试与评价、账表检查、凭证检查的实验,对审计软件有深入的了解,从而理解审计流程、掌握分析问题和发现疑点的方法,培养学生对复杂问题的分析、抽象、归纳与综合的逻辑思维能力,以及动手能力,培养学生利用审计工具发现会计错弊的表现形式与查证技巧能力
对他们从事审计工作,推动企业信息化和审计信息系统建设,带来一定的实践经验
实验项目内容序号项目名称时数项目类型必开选开内容简述1内部控制及其测试与评价2操作型必开测试与评价2实质性测试——账表检查2操作型必开账表检查方法3实质性测试——凭证检查2操作型必开凭证检查方法合计8备注说明制定人:高圣荣审定人:陈力生实验教学负责人高前善第3页共19页第2页共19页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共19页注:类型指:操作型、设计型、综合型
二、实验教学计划安排日期实验内容实验课时实验形式备注第四周内部控制制度设定,内部控制制度评价,审计预警
2实验室集中课后做实验报告第八周账户余额异常方向检查,账户发生额波动趋势检查,销售毛利波动检查
2实验室集中课后做实验报告第十二周凭证典型对应检查、大额分析检查、随机抽样
2实验室集中课后做实验报告合计6实验形式:指实验室集中、课外分散等实验形式
三、实验项目实验一内部控制及其测试与评价[实验目的]理解“内部控制”在审计流程中的作用,要