第1页共3页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共3页内审检查表NO:受审部门:供销部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论4
3文件控制1
提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入
随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰
查“发文件登记表”的发文范围是否审批
查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字
查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审
抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7
查外来文件清单,应列入的是否都已列入
4记录控制1
查记录清单,对应控制的记录是否明确
记录的保管期限是否明确规定
记录的卷面是否清晰(抽查2—5份记录),记录是否编号
记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失
过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批
1质量目标1
本部门的质量目标及实现情况
第2页共3页第1页共3页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共3页5
1职责和权限1
本部门的职责和权限
部门内的分工是否明确规定5
3内部沟通1
本部门内部沟通的方式及活动有哪些
是否建立了部门例会制度,是否例会记录
内审检查表NO:受审部门:供销部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论7
2与顾客有关的过程1
查常规合同评审是否符合合同法
查特殊合同评审是否符合手册要求
合同更改的确认
顾客沟通的资料和记录如:顾客满意度调查,投诉等
3过程的监视和测量1
对本部门的工作如何进行检查
查部门例会记录,看是否利用例会方式检查本部门工作
查对本专业管理系统的管理工作的检查活动及记录