财务报销相关知识及注意事项李莉2016年8月一、财务报销原始票据的要求税务发票和财政部门印制的票据,普通收据不能做财务报销凭证
发票内容要齐全:单位名称(全称)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符
票据一经涂改即无效
票据记载要素与经济行为要有合理性
票据要加盖开票单位的发票专用章或财务章有效超越有效期的发票不予报销
一般不能跨年度
二、财务报销手续及要求审批权限:财务报销实行“一支笔”审批制度,所有的财务支出都必须经单位负责人审批同意后,方可到财务办理结算
报销流程:经办人员提供合法有效票据(包括相关印证材料)→分管领导审核签字→财务负责人审核签字→主管领导审核签字→出纳(报账员)办理支付手续三、黔西南州州级相关规定及报销注意事项《黔西南州州级党政机关和事业单位差旅费管理办法》《黔西南州州级党政机关会议费管理办法》黔西南州委州政府《关于严格执行党政机关公务接待有关规定的通知》(一)差旅费报销规定差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
公务差旅实行审批制度,出差必须按照规定报经单位有关领导批准
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间的交通费
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理
出差人员乘坐交通工具等级交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)地厅级及相当职务人员软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销具处级以下人员硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销黔西南州出差人员住宿费限额标准(级别)标准职务省内省外州外(天/人﹒天)州内(天/人﹒天)地厅级及相当职务人