企业审计问题清单:10类23个共性问题81个表现形式一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1
未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2
未及时处置已列入“僵尸企业”名单的企业;3
未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务;4
未按时完成上市的“凤凰行动”计划(浙江金融强省的计划);5
未按时完成企业层级压缩;6
未按照省市领导要求完成其他任务
(二)集团五年规划指标和目标未完成1
集团“十三五”规划重要指标未完成;2
集团“十三五”产业政策未执行到位;3
集团信息化规划任务未完成
二、法人治理结构(三)法人治理结构不完善1
监事会设立及履职不到位,无职工代表,或虽有职工代表未通过公司职代会选举,也未在工商登记机关备案,未召开监事会,未履行监事会职责;2
外部独立董事管理办法未执行到位;3
董事会人数未达到法定人数;4
未建立董事会议事规则、监事会议事规则
三、投资管理(四)投资决策及转让程序不合规1
事项已经D委会审议,未经董事会决议,直接执行D委会决议出资;2
下级子公司未经集团董事会同意,擅自投资决策,在集团董事会同意后又后补资料隐瞒先行投资的问题
转让资产未经评估和公开挂牌;4
转让资产经过评估,但评估报告只用一种评估方法
(五)未按规定为子公司提供担保1
为非全资子公司(其他股东为民企或个人)提供全额担保;2
省属企业为非国有企业提供担保业务;3
为高负债、高风险、低盈利、现金流差的单位提供担保;4
为无实质性业务关系的企事业单位提供担保
(六)违规持股1
违规持有下级单位股份四、资金(七)资金存放不合规1
单位资金未进行竞争性存放;2
购买理财产品未经“三重一大”决策
(八)银行账户开户过多1
银行账户开立过多;2
部分银行账户长期不使用,余额很少;3
开立银行未经集团审批
(九)不兼容职务一个担任1
会计一人保管网银U盾和密码;2