工程物品采购制度及流程一、制度目的为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度
二、适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、流程及各部门岗位职责(详细流程图见附件)(一)、大宗物品或需外地采购物品1、下单1
1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件
1.2工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单
1.3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合同,同样流程下单
1.4处罚细则1
1下单表必须逐层签字,越级签字者将给予50元罚款处分,并责令重新下单
2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写,由于下单表填写错误者导致产生的损失,处罚款200元处罚外,自行赔偿损失
若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任,取相关人员赔偿金额的平均值处罚
3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚
4业务部下单漏写工程合同项目,将给予300元每次处罚
5额外出货合同及补充合同,未正常下单的给予100元每次罚款
2、工程预算2
1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额
然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程1、下单3、采购申请4、订货6、付款5、收货7