ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司内部模型验证管理办法第一章总则第一条为了规范ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)市场风险内部模型验证的管理工作,确保产品估值、风险计量的准确性,防范模型风险,根据《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行市场风险管理指引》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定,结合本行实际,制定本办法
第二条本办法所指验证,专指对市场风险相关的内部模型进行持续检查,自我完善纠正的机制
市场风险的内部模型包括通过自行开发或者外部购置的产品估值模型和风险价值计量模型
第二章职责分工第三条本行高级管理层及其下设的风险控制委员会履行市场风险内部模型验证管理职责,主要职责包括:(一)确定内部模型验证管理办法;(二)保证验证工作的独立性;(三)确保在满足触发条件时及时启动市场风险内部模型验证工作;(四)审阅内部模型验证报告;(五)高级管理层权限内的其他相关事项
第四条本行风险管理部为全行市场风险内部模型验证主管部门,主要职责包括:(一)拟定内部模型验证管理办法;1(二)由具有独立性的团队协调各部门组织开展市场风险内部模型验证工作;(三)在满足验证触发条件时及时向高级管理层申请开展验证工作;(四)编制验证报告,提出改进建议,监督推动验证中发现问题的整改;(五)高级管理层要求完成的其他有关市场风险内部模型验证事项
第五条本行模型开发、应用部门或团队负责协助验证部门或团队进行市场风险内部模型的验证工作,提供在模型验证过程中所需要的数据样本、模型方法、使用说明等方面的文档资料
第三章验证原则第六条本行对计量模型进行验证时,应当重点关注对模型数据、模型方法、模型结果应用等方面的审查
应当对自行开发模型和外购模型进行验证,确保模型适用于本行实际情况
第七条验证工作应当关注模型结果在应用部门或团队的表现和使用情况,验证