文件编号:abc/QP-8
3现行版本:A文件名称:纠正措施和预防措施控制程序修改状态:0编制部门质量保障部编制日期分发号审核日期页码共3页批准日期纠正措施和预防措施控制程序1
0目的对已经发生的不合格或潜在不合格进行分析,根据分析结果采取相适应的纠正措施或预防措施,以防止不合格或潜在不合格的再发生/发生
0适用范围适用于对纠正措施和预防措施的控制
1质量保障部为归口管理部门,负责组织纠正措施/预防措施的实施、跟踪、验证,并将验证情况向管理者代表汇报
2相关部门负责本部门不合格或潜在不合格的评审及原因分析确定,评价、确定和实施纠正措施/预防措施
3管理者代表批准拟实施的纠正措施/预防措施
1纠正措施4
1出现下列情况时应制定纠正措施a)过程、产品及供方原材物料出现重大质量问题或经常超过产品质量指标时;b)管理评审时发现不合格;c)顾客对产品质量或服务重大投诉时;d)内审时发现的不合格;e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况
2纠正措施的实施a)对须采取纠正措施的产品不合格,由生产管理部组织生产车间评审不合格,查找、分析和确定不合格原因,评价确保不合格不再发生的措施需求,制定与该不合格的性质和影响相适应的纠正措施,报请管理者代表批准后组织生产车间实施纠正措施
文件编号:abc/QP-8
3现行版本:A文件名称:纠正措施和预防措施控制程序修改状态:0xxx有限公司2/3b)纠正措施实施的结果,由质量保障部进行有效性验证,若未达到预期的效果,则应由生产管理部按照(4
2a)条款的规定重新实施,直至达到预期效果
c)对质量管理体系过程中的不合格项,由存在不合格项的责任部门分析确定不合格项原因,评价、确定纠正措施的可行性,报请管理者代表批准后实施
d)纠正措施所涉及的原因分析确定