xxxxx有限公司不合格品控制程序文件编号:xxxx版本号:第A版编制人:审核人:批准人:受控状态:受控编号:会签:签名日期签名日期签名日期2017年11月30日发布2017年12月01日实施文件修改履历不合格输出的控制文件号制/改定号Rev
A-0不合格品控制程序页数第2页共6页最新制定日2017
08NO制定改定制/改定日期改定项改定前改定后改定后版本1■2017
8新编A/0姓名日期姓名日期姓名日期1目的对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评审、处理和记录,防止不合格品的非预期使用或交付
2范围适用于从原材料进厂到产品交付所有发现的不和格的控制(含顾客处发现不良)
3职责xxxxxxxx有限公司不合格输出的控制文件号制/改定号Rev
A-0不合格品控制程序页数第3页共6页最新制定日2017
1技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门,负责组织对不合格品进行评审处理
2销售部、生产部、物控部和行政部以及其他相关责任部门配合技术质量部开展不合格品审理工作
3采购负责对进货不良组织评审,技术质量部负责组织生产过程中的不良品评审
4术语定义4
1不合格品:不符合产品检查基准(质量和有害物质)及顾客要求事项的产品
2让步接收:已判定为不合格但在功能性能上没有问题,需通过顾客承认处理的事项
3作废:不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品的处理方法
4返品:我们进货入库的原材料、半成品或成品,判定为不合格重新返送给供应商的产品,或已经到达顾客顾客入库检验不合格返回我公司的产品
5返工:不合格发生后通过补救措施让不合格符合检查基准的行为
5工作程序5
1进货检验不合格的处理5
1在公司进货检验中发现的原材料、半成品和成品不合格时,检验员对不合格事项在“进料检验委托单”内记录,写明不良内容、规格型号、数量、批号和生产日期,并