海南七洲洋汽车维修服务公司财务管理制度一、总则1、为加强本厂的财务工作,发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定
2、财务部门的职能:(1)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度
(2)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律
(3)积极为经营管理服务,促进本厂取得较好的经济效益
(4)厉行节约,合理使用资金
(5)合理分配收入,及时完成需要上交的税收及管理费用
(6)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况
(7)原材料买入会计须货比三家,材料款会计审定、厂长批准后方可转付
(8)支付修理回扣款项,由会计审核,厂长证明,总经理批准后方可支付
(9)完成总经理(厂长)安排的其他工作
3、财务部由主管会计、出纳、结算员、收银员、仓管组成
4、本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度
二、财务工作管理1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证
会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字
14、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理
会计报表每月由会计编制并上报一次
会计报表须会计签名或盖章
每月10日前将报表报和报表附注送领导,并做当月的财务分析
5、财务工作人员对本厂实行会计监督
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充
6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向主管会计或总经理(厂长)书面报告,并请求查明原因作出处理
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理
8、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内