采购监督管理规定一、总则第一条.为了规范公司的采购行为,加强公司采购的监督管理,防止资产流失,特制定本规定
第二条.本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范
第三条.公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生
二、采购申请第四条.业务说明1、公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》
申请人填写采购申请表后,提交本部门经理审批
2、采购业务分主自用商品采购和销售商品采购
自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等
销售商品采购包括签定购销合同的商品,客户委托代购商品
3、自用商品采购,经部门经理批准后,需提交行政部确认
行政部确认后,提交营销中心商务组发布采购信息
4、销售商品采购,经部门经理批准后,需提交系统部指定人员确定配置清单
系统部确认后,提交营销中心商务组发布采购信息
5、商务组发布采购信息给公司内部询价人员(销售人员和采购部门)、外部询价员
第五条.相关人员的责任1、采购申请人:1)采购申请人可以是各部门员工;2)采购申请人负责填写完整的采购申请单;详细附件《采购申请单》;3)采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或项目要求及软件产品运行的要求
4)如果客户与公司不签定商务合同,则采购申请人负责向客户索要委托代购函
5)当销售采购的配置发生变化时,必需与系统部沟通后确定新的采购配置,并及时通知销售部商务组人员
2、部门经理:确认采购行为有效性
3、系统部:明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求
4、商务组:1)负责补充采购申请单的编号、版本号;明确要求报价反馈时间;2)负责收集、整理、提交客户委托函归档;3)负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员
4)收到采购申请人的变动采购申