公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定:一、发货流程1、管件营销中心
负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单
销售订单要求:填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等
有特别要求的,区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”,内勤并签字
2、销售内勤
订单落实后,将确认好的《订单》,下达给生产中心成品仓库、财务部,并注明要求发货时间
常规产品10天发货,非标产品20天,非标铸件产品30天发货,超过期限即为生产拖延
紧急情况及时发货
负责审核营销中心的《订单》,按签订的合同付款执行,如有欠款发货特殊情况,需经公司领导签字
经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货
4、成品仓库
收到《订单》后,按订单要求备货,备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》,审核出库,转发销售内勤
5、出库单完成后,销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货
主动与生产中心确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调
6、销售内勤
收到仓库PDF《出库单》后,销售内勤即可生成(ERP)销售发票,将销售发票送达财务部
财务及时开具增值税发票
7、仓库备货完成后,发货内勤安排物流发货
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态,联络收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成
如因物流而出现的问题,发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理
8、管件营销中心与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次
对账单签字确认后交财务做账存档
二、产品发货管理流程示意图客户管件营销中心营销中心管件生产中心发货内勤财务部非标生产加工单1、订货通知8、内勤跟踪物流,通知收货人2、生产计划单4、发货申请5、确认款项6、审核发货通知7、发