1XXXXXXXXXXXXXXX企业标准费用审批管理制度起草人审批人实施XXXXXX发布1费用审批管理制度第1章目的:为进一步加强内部控制和管理,强化资金的内部控制,明确各项资金及资产申请流程及审批权限,有效控制公司成本费用和资金风险,特制定本制度:第2章使用范围:本制度适用于XXXXXX第3章职责:总经理职责:1、预算外支出的审批2、超预算支出的审批3、超权限费用的审批(具体参照审批权限一览表)财务中心职责:1、负责对各(中心/部门)发生的所有费用进行审核、核算、分析、监督、支出
2、负责组织费用的分级预算管理、预算控制
各中心(部)职责:1、负责制定(本中心/部门)的年度费用预算,并严格控制费用的发生和支出;2、负责(本中心/部门)所有用款申请、购置和费用报销的审查、审批;综合管理中心职责综合管理中心主导公司整体规章制度的建设,并监控考核职能运行与规章制度的执行情况,确保公司组织体系和业务流程高效、受控运行
2第4章管理制度与内容:一、审批内容:1、付款申请单审批2、采购申请单审批3、签呈审批4、借款申请单审批二、审批权限:1、审批权限的范围应包含整个业务的费用金额合计,而不以单次付款申请或借款申请的金额判定;2、预算内费用支出审批权限,详见下表:序号部门金额批准人备注110000元以上10000元(含)以下25000元以上5000元(含)以下33000元以上3000元(含)以下43000元以上3000元(含)以下53000元以上3000元(含)以下63000元以上3000元(含)以下71000元以上1000元(含)以下3三、审批流程:1、预算内付款申请审批流程1
1在预算范围内且审批金额在权限内不需要总经理、副总经理审批;1
2在预算范围内参照以下审批步骤;审批步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步2、预算外、超预算、不符合制度规定产生的费用审批流程2
1预算外、超