下载后可任意编辑内部审计职责说明1
组织编制并实施公司年度审计工作计划;2
制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;3
能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;4
能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;5
能够独立完成正式审计报告的撰写工作;6
监督审计发现的后续整改及落实情况;7
拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;8
拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长
完成上级主管交办的其他工作
内部审计职责说明21
每年1~2轮SOX404合规项目测试2
CSA内控自我评估抽样测试3
识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等4
根据举报信息开展舞弊调查5
撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改下载后可任意编辑内部审计职责说明31、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作
内部审计职责说明4审计项目执行根据集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目
咨询向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平
制度建设根据监管规定、集团规定及公司的进展情况,起草和更新内部审计相关制度
关系管理就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通
审计整改跟踪参加审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、