下载后可任意编辑审计局审计项目年度工作计划与审计局履职职责工作打算汇编审计局审计项目年度工作计划一、财政收支审计积极构建财政审计大格局,坚持“揭示问题、法律规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的财政审计工作思路,坚持以推动社会主义公共财政体系的健全和完善为核心目标,法律规范财政管理、防范财政风险、促进财政体制改革和提高财政资金绩效,确保财政收支真实、合法、效益
(一)同级预算执行审计州局财政审计科负责对州财政局、州地税局 XX 年度预算执行情况进行审计;各县市审计局负责对同级财政、税务的预算执行情况进行审计
对税务部门机关经费审计,按省厅授权同级审计机关结合预算执行审计一并进行
XX 年 6 月 5 日前完成
(二)部门预算执行情况审计州局统一组织各业务科对州发改委、州法院、州检察院、州司法局、州科技局、州国资委、州计生委、州紧急救援中心、州疾控中心 9个部门的预算执行情况进行审计
各县、市审计局除安排审计同级发改部门外,参照州局审计对象还应安排 2 个部门进行预算执行情况审计
XX 年 5 月 31 日前完成
(三)财政决算审计州局财政审计科负责对*、*、*3 个县 XX 年度财政决算进行审计
XX 年 11 月 20 日前完成
第 1 页 共 9 页下载后可任意编辑二、效益审计(四)事业单位财务收支审计州局行政事业审计科负责对州一医院 XX 年度财务收支情况进行审计
XX 年 10 月 31 日前完成
(五)省属高校财务收支审计根据省审计厅授权,州局负责对西昌学院 XX-XX 年度财务收支情况实施审计
重点审计财政专项资金管理情况和财务收支的真实、合法、效益情况
XX 年 11 月 20 日前完成
(六)扩大内需和灾后重建项目资金审计为进一步推动扩大内需和灾后重建,把科学重建与科学进展结合起来,帮助灾区用好用足扩大内需和灾后重建政策,放大扩大内需和重建项目的带动作用