1表格编号:PK-001版次:03***公司危害和风险管理体系内审审核检查表1高层承诺审核项目审核内容符合不符合观察说明*高层管理承诺和持续改进*基本原则:是否履行《包装及包装材料全球标准》要求做出全面承诺:供应充足资源,有效沟通,用于确保持续改进的审查系统
是否辨识、执行和记录改进的机会
1是否明文规定质量方针
是否由总经理或管理者代表签署
是否向全体员工传达
2是否建立书面、明确的质量目标
是否向相关员工传达
目标是否至少每年审核1次
是否按预定周期汇报
3为有效执行质量管理体系和涉及产品安全的程序文件,高层是否提供了必要的人力和财务资源
4为及时掌握和审视行业规范、适用法规、BRC标准的最新动向,高层是否有相应的规定
5工厂是否有BRC标准最新版本的电子版或纸质版
6是否确保在BRC证书审核到期日之前安排重新认证
7生产副总是否参加BRC认证的首次和末次会议
相关部门经理在审核期间应根据需要随时陪同1
8上次审核的不符合项的根本原因是否得到解决
为解决第二方和第三方审核的不符合项及其根本原因,高层是否有相应的规定
1管理评审是否至少每年一次1
2管理评审是否包括以下的评估:上次评审文件;内审、第二方和第三方审核;客户绩效指标、客户投诉、危害与风险管理(Harm)系统审核;纠正行动、不合格处理;资源要求;根本原因分析与纠正的有效性1
3评审记录,评审决议,决议是否在预定时间内执行1
4为提请高层关注产品安全和质量,及时解决问题,是否有相关的规定,且规定确实有效
组织机构职责与管理权限1
1是否有最新组织架构图
确保产品质量和合法的管理职责是否有明确分配
负责人缺勤时代理的人员是否明确
2是否有明确的沟通渠道,以监督和报告本标准的合规情况1
3高层应确保所有人了解各自职