电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

社保局养老保险基金专项治理工作自查报告与社保局办公室2024年工作总结汇编VIP免费

社保局养老保险基金专项治理工作自查报告与社保局办公室2024年工作总结汇编_第1页
社保局养老保险基金专项治理工作自查报告与社保局办公室2024年工作总结汇编_第2页
社保局养老保险基金专项治理工作自查报告与社保局办公室2024年工作总结汇编_第3页
下载后可任意编辑社保局养老保险基金专项治理工作自查报告与社保局办公室 2024 年工作总结汇编社保局养老保险基金专项治理工作自查报告**劳动和社会保障局: 根据渝人社保基治办发〔XX〕2 号文件的精神,根据县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求,我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作,安排落实相关科室人员进行仔细细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下:一、 养老保险业务内部控制情况XX 年3 月,我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法,对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定,共七章四十五条。重点包括以下内容:(一) 对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。(二) 建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。(三) 业务部门严格审查参保申请人的进入资格,应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数,制定并向有关部门提交征收计划,并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。(四) 对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务,应由业务部门会同稽核部门(或岗位)对相关维护信息的真实性进行调查核第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑实,并由社保局分管领导审核,主要负责人审批同意,按规定程序进行修改。(五) 各财务人员应明确岗位职责,严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。(六) 财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项,必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告,主要负责人应有明确的审批意见。(七) 业务经办人员应严格根据规定做好登录密码的保管和使用,对因保管不当遗失、泄露登陆密码的,应对造成的使用后果承担直接责任。(八) 加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案,建立异地备份制度,硬件备源应急系统,做好应急预案,确保数据安全。(九) 建立健全档案资料保管和借阅制度,档案资料指定专职人员保管,并制定查、借阅办法。二、 基本养老保险稽核工作情况三、 我县退休人员及退休审批情况截止 XX 年末,我县企业退休人数**人,当期新增 x ...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部