下载后可任意编辑财务审计经理岗位的基本职责职责:1
编制审计工作条例经领导批准后执行;2
编制年度审计工作计划和具体审计方案;3
开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;4
以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;5
编制各类审计报告,对下属进行分工指导;6
跟踪审计问题整改
工作要求:1
审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;2
八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;3
有会计师事务所工作经验优先,CPA 或 CIA 优先;4
责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;5
语言和文字表达能力较强,能适应出差
篇二职责:1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计法律规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;根据实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与下载后可任意编辑意见;3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;