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年度全面预算季度执行分析报告记录模板2 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:××年××季度××集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。2、主要指标预算执行情况:单位:万元、 %项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度快报数本年累计数X 季度预算数本年预算数完成季度预算(%) 完成年度预算(%) 上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比资产总额---负债合计---资产负债率---营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润– 4–项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度快报数本年累计数X 季度预算数本年预算数完成季度预算(%) 完成年度预算(%) 上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比净资产收益率(含少数股东权益)----净资产收益率(不含少数股东权益)----成本费用利润率----备注:标注“-”栏为不需要填写。三、主要经济指标的执行情况分析(一)效益指标预算执行分析。1. 营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。 对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)单位:万元、 % X 季度快报数本年累计数X 季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率营业收入– 5–X 季度快报数本年累计数X 季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率主营业务收入其中:出口收入进口收入内销收入代理服务收入境外收入其他收入其他业务收入营业成本主营业务成本其中:出口成本进口成本内销成本代理服务成本境外成本其他成本其他业务成本– 6–X 季度快报数本年累计数X 季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率毛利率主营毛利率其中:出口毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率备注: 1、项目 /指标...

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