广东温氏食品集团股份有限公司文件温氏财〔2015〕11号关于开展财务交叉检查的通知集团下属各单位:为更全面了解集团当前财务管理现状,找准财务薄弱环节及时对财务规章制度进行查漏补缺,同时促进内部财务交流学习,开拓财务人员视野,经集团财务部研究,决定在集团内开展财务交叉大检查,具体事项如下:一、成立财务检查领导小组1、成员组成组长:林建兴副组长:伍翠珍、邵旺志成员:集团财务部各对口指导人员、各二级公司财务总监(或财务负责人)
2、职责集团财务部:制订总体检查方案,统筹协调各二级公司检查计划,跟踪、监督检查工作执行情况,总结通报检查结果等
二级财务部:组建检查小组,落实检查方案,规划检查时间1与进度,总结检查结果等
二、成立财务检查工作小组1、成员组成小组长:由各二级公司财务总监(负责人)分别担任组员:各二级公司下属单位相关财务人员(组员要求:在集团从事会计工作超3年且经验丰富的财务人员,组员人数原则上不超过4人)2、职责:检查小组对财务检查领导小组负责
主要做好与被检查单位对接,制定检查计划,实施检查方案,做好检查分工,开展实地检查,总结检查结果
三、检查范围及内容本次财务检查主要围绕会计基础工作、财务制度落实情况内控管理等方面进行,重点检查内容有:1、会计基础方面(1)财务单据管理方面,是否按照《温氏集团财务单据管理暂行办法》(温氏财[2010]15号)执行
(2)原始凭证管理方面,是否按照《温氏集团原始凭证管理办法》(温氏会[2011]6号)执行
2、会计核算方面(1)是否按照《2012核算手册》、《2014年会计核算修订意见》等相关核算规定文件执行
2(2)新种鸡成本系统上线情况及核算是否准确
(3)新种猪系统上线情况及核算是否准确
3、内控管理方面(1)饲料厂:原料、成品料是否账实相符(全盘),原料损耗是否正常;原料集中采购与付款是否按《集团饲料原料货款支付操作细则》(