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差旅费管理制度陈氏模板

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下载后可任意编辑差旅费管理制度陈氏1下载后可任意编辑差旅费管理制度 第一条 为配合公司业务需要, 须调派员工出差。 第二条 员工出差依下列程序办理手续。 1.出差前填写”出差人员审批表”。出差期限由派遣人员视情况需要, 事先予以批准。 2.凭核准的”出差人员审批表”向财务部借支批准核定的差旅费。出差返回后, 应于 5 日内填写”差旅费报销单”并及时结清差旅费借款。 第三条 出差的审批权限规定如下: 1.国内出差: 一日以内由部门总监审批, 一日以上由集团公司总经理审批。部门总监以上人员出差, 一律由集团公司总经理审批, 集团公司总经理出差由董事长审批, 董事长外出, 应电话告知北京总部。 2.国外出差: 一律由董事长书面审批。 第四条 出差行程中的节假日视为工作时间内勤务, 不得报支加班费或调休。 第五条 出差中途除因重大疾病、 意外灾害或因实际需要由审批人指示延长出差期限外, 不得因私事或借故延长出差期限, 否则不予报支延长期限的差旅费。 第六条 差旅费为交通费、 住宿费、 伙食费、 杂费及邮电传真费等, 其给付标准如下: 第七条 市内交通费补助实行包干, 即按实际出差天数乘每日交通费补助标准。特别情况, 如陪同重要客户出差, 能够申请交通费实报实销, 但不能同时享受市内交通费包干。 公司安排交通工具的, 不享受市内交通费补助。 第八条 住宿费实行标准内凭住宿票报销, 不实行差额补助, 超标自付。低职人员随同高职人员出差, 低职人员住宿标准按高职人员标准执行。陪同重要客户出差, 住宿票实报实销。 第九条 伙食补助实行何干.即按实际出差天数乘以每日伙食补助标准。出差返回时间超过午夜 12 时者, 能够加支一日伙食补助。 第十条 杂费补助实行包干, 即按实际出差天数乘以每日杂费补助标准。2下载后可任意编辑 当日能够往返的出差, 只享受每日 10 元的误餐补助。 第十一条 出差人员因特别情况改变出差路线, 应事先电话请示派遣领导批准, 返回后书面申请派遣领导签署意见后, 财务部予以报销相应的差旅费。 第十二条 公司外聘专家出差, 按其相应职级标准计算报销差旅费, 无明确职级的, 按部门经理级核准报销。司机出差不享受伙食补助, 执行公司”车辆管理办法”中的加班规定。职务交 通 工 具住宿费标准交通费补助标准伙食费补助标准杂费新 疆境内新疆境外特别地 区新 疆境内新 疆境外飞机轮船火车省会县城总裁副总裁头等舱一等舱...

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