教育资料用友 T3 财务软件反记账和反结账一、反记账如果记账后发现有一张凭证( 如 10#) 录错了,应先反记账 ( “恢复记账前状态” ) ,然后取消 10#凭证的审核,然后修改10#凭证
修改完后再审核,再记账
恢复记账前状态的操作:单击“业务”,单击“ 财务会计”,单击“总账”,单击“对账”,此时同时按下“ Ctrl+H ”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“ 总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核
注:只能有本人才能取消审核:如A 审核的凭证只能有A 才有权取消审核
教育资料如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是 “反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核-- 记账 -- 结账”
反结账的操作:单击“业务”,单击“ 财务会计 ”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“ Ctrl+Shif+F6 ”组合键,根据系统会提示操作即可
以上两个操作关键是要记住组合键:反记账是“ Ctrl+h ”反结账是“ Ctrl+Shif+F6 ”用友 T3 财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下, 已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证, 这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作, 以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件, 打开总账系统模块, 依次点击总账——期末——结账,如图所示:
教育资料2、在弹出的窗口中,选择要取消结账 的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可
教育资料第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: