质量管理体系内部审核检查表被审核部门:管理层审核员:标准条款审核内容现场实施记录14
1质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进√质量管理体系内部审核检查表被审核部门:管理层审核员:2标准条款审核内容现场实施记录4
1文件要求总则1
质量方针、质量目标是否发生更改
如果发生更改,是否对其进行适宜性的评审
2质量手册1
岗位职责、工艺流程是否发生变更
如果发生变更,是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划
√质量管理体系内部审核检查表3被审核部门:文控部审核员:标准条款审核内容现场实施记录4
3文件控制1
是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件
对文件的修改和更新是否进行批准
作废文件如何控制
文件是否保持清晰,易于识别和检索
4记录控制1
是否提供了适宜的记录保存贮境
记录的检索是否方便
有无超其作废的记录
√质量管理体系内部审核检查表4被审核部门:管理层审核员:标准条款审核内容现场实施记录5
1管理承诺1
是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性
随着企业的发展是否确并提供了充分的资源
2以顾客为关注焦点1
通过什么方式来了解顾客的需求和期望
合同是否按顾客的要求进行实施
3质量方针1
质量方针是否与质量宗旨是相适应
公司是否质量方针进行评审和修改,使其保持持续的适宜性
1质量目标1
质量目标是否有变化
质量目标实现情况是否已进行考核
2质量管理体系策划1
在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时,是否考虑到与之相关的环节或过程,做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持体系的完整性
1职责和权限1各职能部门是