第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑编号:_____ 信用社财务会计自检汇报材料学 校:_________教 师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)下载后可任意编辑信用社财务会计自检汇报材料一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊
做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符
三、关于会计的核算情况在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法
但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响
四、关于存、贷款业务的核算情况对于存款业务能够根据《会计法》的有关规定操作
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,贷款手续合规,使用利率正确
五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,结算业务岗位的设置相互分离,相互制约
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象
七、关于财务管理在财务管理工作过程中,本社严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效
在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支第 2 页 共 4 页下载后可任意编辑出的审批程序,杜绝浪费现象的发生