2016 年四川省内审师《内部审计基础》:建立完善审计业务的目标,识别确认审计业务的范考试试卷本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格
一、单项选择题(共 50 题,每题 2 分
每题的备选项中,只有一个最符合题意)1
某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息
内部审计师认为“信息泄漏”是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的
下列哪项控制措施能最有效地防止信息泄漏
A:不同步传输B:加密C:使用光纤传输线路D:使用口令2
以下哪项不含在最终的业务沟通的范围陈述中A:审核时间;B:业务目标;C:未经审核的活动;D:所开展的工作的性质和程度
在分布式数据处理中,令牌环网A:将所有电脑与主控计算机相联,而且每台相联的电脑都通过主控计算机对所有数据进行传输处理B:将所有通信渠道连接成一个环,每个环节均通过其邻近的环节将通信内容发送到合适位置C:将一系列客户附着于一条共同的通信线路,每个客户通过直接访问途径收取通信内容D:按照通信的等级线组织自己,通常与中央主机相联系4
根据下面的资料回答问题 1 至 3 采购部门用公司的资金购置个人使用的物品
公司允许经授权的职员在可修正合同下(open-ended)每天购置高达%0 的商品
尽管公司要求采购业务都要经过督导的批准,但供应商并不知道这一要求
督导们并不对每张采购定单都进行审查和批准,而是在每月末例行性地在批准单上签字,不去审查任何支持性凭证
由于这种性质的采购不受公司验收政策的约束,某不诚实的职员就到供应商仓库中去挑选物品
所有采购的物品都是以公司订购项目为名
过去一年中,该职员积累的商品已经足够开一家照相器材和打印耗材商店了
下列内部控制中最能有效地防止这种舞弊发生的是A:只允许从预先批准的供应商品单中进行采购
B:要求所有的商品采购都要使用预先编号的采购定